按照《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2017〕15号)要求和财务司工作安排,审计业务二处具体负责农业部2017年度行政事业单位内部控制报告的审核、汇总工作。
2018年2月至3月,在部财务司财会处的指导下,审计业务二处对部机关司局、部属事业单位、3个科学院、广东与黑龙江垦区等452家单位报送的2017年度内部控制报告逐一进行了初步审核,经数次复核,交叉审核,完成了分析汇总报告的起草工作,以此为基础,通过填报软件汇总生成了农业部2017年度内部控制报告汇总数据,经部财务司财会处审核后,按时报送财政部。