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财会中心完成内部审计整改机制专项调查研究

来源: 供稿人: 日期:2023-12-19

       为进一步推进审计问题整改工作,打通审计整改的“最后一公里”,在计财司审计绩效处的指导下,财会中心审计二处以“内部审计建立健全审计整改长效机制”为题,开展了内部审计专项调查研究工作,全面梳理分析了2020年至2023年我部内部审计问题整改情况,提交完成了《内部审计整改长效机制专项调查报告》,为下一步建立并完善审计整改工作长效机制,进一步维护内部审计权威性和公信力提出了对策建议。 

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